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在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展企業(yè)做稅籌,有地域限制要求嗎?稅籌需要做的,是依托相關稅收法律法規(guī)、稅收優(yōu)惠政策,去將企業(yè)或者個人即將發(fā)生的業(yè)務進行籌劃。雖然有些受票方對地域有一定的要求,但是絕大部分的企業(yè),是沒有這個要求的。畢竟,互聯(lián)網時代,對外做生意已經不再是局限于一城一地,而且全國或者全球。稅籌的重點在于,從企業(yè)自身的真實經營情況出發(fā),然后選擇合適的切入點,對整體業(yè)務進行的籌劃。而且每個企業(yè)的情況不同,業(yè)務發(fā)生流程不同,稅籌設計方案以及享受的稅收優(yōu)惠政策也是不同的。如何針對企業(yè)制定稅務籌劃方案?廣州公司稅籌規(guī)劃方案
公司稅收籌劃是指在法律允許的情況下合理利用相關政策稅法、公司注冊所在地的稅收優(yōu)惠政策和靈活統(tǒng)籌幫助企業(yè)降低稅費的支出。稅收籌劃是經營公司整體規(guī)劃的重要組成,既適應企業(yè)納稅人的需要,當然也是市場經濟條件下公司尋求多方利益的必然過程。公司注冊下來通過稅務籌劃,使得公司在合理合法合規(guī)的前提下,解決企業(yè)稅負大及運營成本高的問題。當然企業(yè)園區(qū)節(jié)稅總部經濟時代已經來臨之際,更多的公司選擇設立園區(qū)有限公司或者個獨,享受稅收優(yōu)惠政策,增值稅和企業(yè)所得稅返稅獎勵,個稅核定征收。廣州公司稅籌規(guī)劃方案稅務籌劃的任務就是要根據(jù)預見到稅收的變化,來合理安排交易行為的時間。
稅籌對于企業(yè)有哪些作用?對企業(yè)來說,現(xiàn)代經濟生活中,小投入獲得大的收益是企業(yè)從事生產經營活動的直接動機和比較終目的,投資成本等額資本投入獲得的投資收益較高,運營資本等額資本運營成本等額營業(yè)利潤較低。多稅制是決定企業(yè)生產經營成本高低的一個重要因素當今世界各國普遍采用多重稅、多重稅制的稅收環(huán)境流轉稅水平直接影響企業(yè)經營成本的大??;所得稅水平直接影響企業(yè)投資成本對于生產企業(yè)而言,稅收無償性決定了它的稅收支付企業(yè)資金的凈流出并不直接與它的收入項目相匹配,從這個角度看,企業(yè)利用納稅籌劃進行的稅收節(jié)約相當于直接增加了它的凈收益,同時也降低了它的成本。
個人獨資企業(yè)稅收籌劃的注意事項。1.明確是否能申請核定征收。個人獨資企業(yè)想達到節(jié)稅目的,必須是能核定征收的個獨才行。所以在注冊之前,先確認能否申請享受核定征收。(需要通過個人獨資企業(yè)節(jié)稅的建議詳細溝通)2.不是所有行業(yè)都能核定征收。目前部分行業(yè)沒辦法核定征收,無法起到節(jié)稅目的,應該遠離。主要為以下幾個行業(yè):文化娛樂業(yè)(FBB事件影響,明星網紅主播均類似)、財稅服務行業(yè)、房地產行業(yè)(高危行業(yè))金融保險業(yè)。3.不是所有企業(yè)類型都可以注冊個獨。謹慎注冊貿易類個人獨資企業(yè):一是個人獨資企業(yè)作為稅收籌劃的載體,是沒有成本發(fā)票的,盡量避免設置貿易類型的企業(yè);二是營業(yè)額較大時,會被金稅系統(tǒng)警告。目前比較受企業(yè)主以及稅收洼地政策區(qū)域受歡迎的個獨類型是:科技型(網絡科技、醫(yī)療科技、建筑科技、信息科技)和服務型(企業(yè)服務、企業(yè)管理營銷策劃、信息咨詢)這兩類企業(yè)風險較低,不會給公司及稅收政策區(qū)域帶來稅務風險。4.應當保持業(yè)務的真實性。稅務籌劃是事前籌劃,不是事后補救,不管是通過業(yè)務分流還是利潤轉移的方式,都需要提前規(guī)劃好,保持業(yè)務的真實性?!岸愂栈I劃”又稱“合理避稅”。
稅收籌劃之所以可以節(jié)稅,主要原因是有稅收優(yōu)惠和稅率差。(一)稅收優(yōu)惠國家出臺了許多鼓勵就業(yè)創(chuàng)業(yè)、扶持中小微企業(yè)、鼓勵科技創(chuàng)新等的優(yōu)惠政策,如果通過稅收籌劃能夠享受這些稅收優(yōu)惠,自然就可以起到節(jié)稅的作用。雖然國家宣傳稅收優(yōu)惠要“應享盡享”,但很多稅收優(yōu)惠需要在納稅申報的時候自行填報,或者提交有關證明材料、表單才能申報享受,如果對自家企業(yè)能享受的稅收優(yōu)惠不夠了解,躺在優(yōu)惠政策上“睡大覺”,那必然無法享受優(yōu)惠,無法起到節(jié)稅的作用。(二)稅率差即使沒有稅收優(yōu)惠,稅率差也會導致相同的業(yè)務交不同的稅。比如同樣是銷售家電,增值稅一般納稅人稅率是13%,小規(guī)模納稅人稅率是3%,兩者稅率不同,交的稅也不同。再比如個人所得稅,生產經營所得稅率是5%-35%,勞務報酬所得稅率是3%-45%,二者所適用的稅率是不同的。薇婭團隊所采用的的稅籌方式就是將勞務報酬所得變成生產經營所得,同時申請核定征收,終將45%的高稅率降到了5%以下。其稅籌失敗的原因主要是不滿足“合理合法、業(yè)務真實”兩項要求,違背業(yè)務真實性,將本應屬于勞務報酬的所得非法轉換為生產經營性質的所得。稅務籌劃法,方式和時效性都不同,每個人對于財稅管理方面的知識能力也是各異。廣州公司稅籌規(guī)劃方案
稅收籌劃有助于增強企業(yè)自身的經營管理水平,增強企業(yè)競爭力。廣州公司稅籌規(guī)劃方案
常見的稅收籌劃方式:通過業(yè)務安排進行稅籌。是指從商品定價、業(yè)務流程等層面進行稅收籌劃。舉例如下:①分開簽訂商品房銷售和房屋裝修合同。土地增值稅是房地產企業(yè)的主要稅種之一,如果開發(fā)項目的增值率較高,則稅負也會提高。這時候可以考慮分開簽訂商品房銷售和房屋裝修合同,適當降低項目的增值率。這樣籌劃也存在一定風險,比如約定的房屋裝修價格不公允,可能會被要求調整。②簽訂合同時進行價稅分離。印花稅規(guī)定,合同約定了價稅分離,則以不含稅價為計稅依據(jù)。合同約定為含稅價,則以含稅價為計稅依據(jù)。在簽訂合同時可以盡可能價稅分離,降低印花稅計稅依據(jù)。③將集團的部分服務型業(yè)務劃轉到虧損企業(yè)。企業(yè)的“以前年度虧損”過期作廢,如果不能及時彌補虧損,則浪費了虧損的抵稅效用??梢詫⒉糠址招蜆I(yè)務劃轉到虧損企業(yè)所得稅,充分利用以前年度虧損抵減企業(yè)所得稅應納稅所得額。廣州公司稅籌規(guī)劃方案
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